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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.504.320
IVA
₲ 341.818

Retención DNCP
₲ 13.126
Retención IVA
₲ 102.545
Retención Renta
₲ 136.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
39/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230797
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.549.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.779.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427834
Nombre de la Licitación
CD N° 76/2023 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay