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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003701
Monto de la Factura
₲ 24.090.000
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.903.020
IVA

Retención DNCP
₲ 91.980
Retención IVA
₲ 657.000
Retención Renta
₲ 438.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-81460
Monto Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.903.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte