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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0000707
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13517709
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 231.515
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            30372
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 230.673
        
                                    IVA
                            
            ₲ 21.047
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 842
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITV SA
        
                                    RUC
                            
            80023482-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            482/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-16-125137
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.865.434
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.141.803
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.068.558
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305385
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el BNF 
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        