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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
12279840
Monto de la Factura
₲ 9.913.250
Nro. de Orden de Pago
31700
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.545.799
IVA
₲ 472.060

Retención DNCP
₲ 37.009
Retención IVA
₲ 141.618
Retención Renta
₲ 188.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
495/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-127326
Monto Contrato
₲ 130.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.166.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf