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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056028
Nro. de Timbrado
11499445
Monto de la Factura
₲ 1.541.000
Nro. de Orden de Pago
26174
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.535.396
IVA
₲ 140.091
Retención DNCP
₲ 5.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
694/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-134483
Monto Contrato
₲ 50.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.847.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.983.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf