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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-010-0000093
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.543.109
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            39393
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-05-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.694.374
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 157.116
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.214.812
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.214.812
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 222.716
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PIRO`Y S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000505-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            44
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-40001-21-210082
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.086.218
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.503.830
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.694.374
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393899
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ESCALERAS DIELECTRICAS VARIAS DE 14 PELDAÑOS Y 6 PELDAÑOS DOBLE ACCESO.
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        