- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
257
Monto de la Factura
₲ 4.584.995
Nro. de Orden de Pago
14182
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.318.732
IVA
₲ 416.818
Retención DNCP
₲ 16.173
Retención IVA
₲ 125.045
Retención Renta
₲ 125.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-167680
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.841.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.457.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354243
Nombre de la Licitación
alquiler de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
