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Datos del Pago

Nro. de Factura
6897
Monto de la Factura
₲ 14.999.040
Nro. de Orden de Pago
14266
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.004
IVA
₲ 1.363.549

Retención DNCP
₲ 52.906
Retención IVA
₲ 409.065
Retención Renta
₲ 409.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-165511
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.682.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.760.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343415
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadora
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan