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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
12614585
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.505.164
IVA

Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA LILA DECOUD DOMINGUEZ
RUC
379282-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-155337
Monto Contrato
₲ 20.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.505.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342738
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu