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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
12334691
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.273
IVA
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-157352
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.967.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER, TINTAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu
