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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021843
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 4.216.275
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.971.425
IVA
₲ 383.298

Retención DNCP
₲ 14.872
Retención IVA
₲ 114.989
Retención Renta
₲ 114.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-183465
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.967.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.192.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357223
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas