- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020813
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 2.994.390
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.498
IVA
₲ 272.217
Retención DNCP
₲ 10.562
Retención IVA
₲ 81.665
Retención Renta
₲ 81.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-183465
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.967.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.192.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357223
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
