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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Nro. de Timbrado
13152188
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.090

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO BENIGNO RAMIREZ BENITEZ
RUC
1290161-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-175154
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357370
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas