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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024770
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 4.053.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.631
IVA
₲ 368.455
Retención DNCP
₲ 14.296
Retención IVA
₲ 110.537
Retención Renta
₲ 110.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas