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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024821
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 3.361.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.817
IVA
₲ 305.545

Retención DNCP
₲ 11.855
Retención IVA
₲ 91.664
Retención Renta
₲ 91.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas