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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025181
Nro. de Timbrado
14523996
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.300
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181536
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.237.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas