- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Nro. de Timbrado
14094073
Monto de la Factura
₲ 2.733.334
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.602
IVA
₲ 248.485
Retención DNCP
₲ 9.641
Retención IVA
₲ 74.546
Retención Renta
₲ 74.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181126
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.873.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.429.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
