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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001 0001174
Nro. de Timbrado
12331511
Monto de la Factura
₲ 50.240.000
Nro. de Orden de Pago
11846
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.057.309
IVA
₲ 4.550.664

Retención DNCP
₲ 182.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COSMOS TOURS SRL
RUC
80000931-2
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-148659
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.057.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322240
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERIA 2DO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana