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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000966
Nro. de Timbrado
14269318
Monto de la Factura
₲ 24.870.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.425.731
IVA
₲ 678.273

Retención DNCP
₲ 87.723
Retención IVA
₲ 678.273
Retención Renta
₲ 678.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188460
Monto Contrato
₲ 87.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.149.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.503.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales