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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014188
Monto de la Factura
₲ 355.500
Nro. de Orden de Pago
29101
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.512
IVA
₲ 32.318

Retención DNCP
₲ 1.293
Retención IVA
₲ 9.695
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
401/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90136
Monto Contrato
₲ 104.995.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.967.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.462.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271655
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf