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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016781
Monto de la Factura
₲ 18.215.200
Nro. de Orden de Pago
22895
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.322.325
IVA
₲ 1.655.927
Retención DNCP
₲ 64.912
Retención IVA
₲ 496.778
Retención Renta
₲ 331.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
401/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-90136
Monto Contrato
₲ 104.995.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.967.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.462.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271655
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf