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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001482
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.413.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            29335
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-03-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.369.325
        
                                    IVA
                            
            ₲ 128.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.138
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 38.537
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
        
                                    RUC
                            
            1591893-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            399/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27001-14-90019
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 48.939.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.004.340
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271407
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Grua
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        