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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. de Orden de Pago
22466
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.327
IVA
₲ 116.818
Retención DNCP
₲ 4.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
565/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-94673
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.385.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271482
Nombre de la Licitación
Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf