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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 2.994.000
Nro. de Orden de Pago
22347
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.922.384
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.736
Retención IVA
₲ 59.880
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
596/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-96040
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.730.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.964.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272389
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Periodicos y Revistas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf