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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
26759
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000

Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
603/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-96883
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272001
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Satisfaccion al Cliente - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf