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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001963
Monto de la Factura
₲ 9.185.400
Nro. de Orden de Pago
21422
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.735.149
IVA
₲ 835.036

Retención DNCP
₲ 32.733
Retención IVA
₲ 250.511
Retención Renta
₲ 167.007
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
691/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-102954
Monto Contrato
₲ 94.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.496.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272549
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf