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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000919
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
6961
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA

Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-23004
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210084
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan