Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
4204
Monto de la Factura
₲ 385.082
Nro. de Orden de Pago
10050
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.682
IVA
₲ 35.008

Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
UOC006
Código de Contratación (CC)
CD-23013-14-88449
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.916.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.887.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274240
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan