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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003423
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 73.000.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.696.318
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 321.864
Retención IVA
₲ 1.990.909
Retención Renta
₲ 1.990.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23011-22-216516
Monto Contrato
₲ 134.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.702.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409886
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VPN REDUNDANTE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte