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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-930005937
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
64711
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
60/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-65441
Monto Contrato
₲ 29.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.716.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236301
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
