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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0073183
Monto de la Factura
₲ 39.464.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.464.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
09-2.019
Código de Contratación (CC)
CD-30228-20-186314
Monto Contrato
₲ 39.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.464.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371318
Nombre de la Licitación
Impresoras sublimacion tarjetas PVC e Impresora multifinción laser
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia