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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004175
Nro. de Timbrado
13552105
Monto de la Factura
₲ 17.750.000
Nro. de Orden de Pago
8574
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.719.209
IVA
₲ 1.613.636

Retención DNCP
₲ 62.609
Retención IVA
₲ 484.091
Retención Renta
₲ 484.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-178750
Monto Contrato
₲ 59.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.002.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357123
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert