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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000004
Nro. de Timbrado
13517346
Monto de la Factura
₲ 12.520.000
Nro. de Orden de Pago
8953
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.929
IVA
₲ 1.138.182

Retención DNCP
₲ 44.161
Retención IVA
₲ 341.455
Retención Renta
₲ 341.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-186059
Monto Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.792.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert