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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-072
Monto de la Factura
₲ 2.325.250
Nro. de Orden de Pago
725004
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.271
IVA
Retención DNCP
₲ 8.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO DAVID MELGAREJO FERNANDEZ
RUC
3238495-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27227
Monto Contrato
₲ 106.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.886.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216216
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Fotocopiados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
