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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009369
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
2386
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
IVA
₲ 2.363.636

Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
009/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-173670
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.122.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.692.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359056
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y soporte de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo