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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713|
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-19-181051
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.680.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359059
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo