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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004265
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.849.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2464
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.451.919
        
                                    IVA
                            
            ₲ 622.700
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.161
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 186.810
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 186.810
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATATEC SA
        
                                    RUC
                            
            80017834-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            003
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27007-19-170661
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 82.196.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.578.152
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 71.368.890
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357659
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        