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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000003
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.166.667
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2683
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.634.334
        
                                    IVA
                            
            ₲ 833.333
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.333
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 250.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 250.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOSA DA COSTA CONSULTORES 
        
                                    RUC
                            
            80020128-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            006
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27007-19-172075
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 91.666.670
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 67.027.335
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 60.537.338
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359361
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoría para Implementación y Mejora de la Calidad en Auditoría Interna "QA"
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        