Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005536/5537
Nro. de Timbrado
12584506
Monto de la Factura
₲ 27.654.500
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.298.928
IVA
₲ 2.514.045

Retención DNCP
₲ 98.550
Retención IVA
₲ 754.214
Retención Renta
₲ 502.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-153803
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.811.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340115
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado - Ad Referéndum.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve