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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-006472
Nro. de Timbrado
12480746
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. de Orden de Pago
1413
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.740.992
IVA
₲ 740.000

Retención DNCP
₲ 29.008
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 148.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CD 03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154649
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve