Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
12520046
Monto de la Factura
₲ 2.449.000
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.955
IVA
₲ 222.636

Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 66.791
Retención Renta
₲ 44.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154650
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.058.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve