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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000369/370
Nro. de Timbrado
12520046
Monto de la Factura
₲ 3.876.000
Nro. de Orden de Pago
2184
Fecha de Orden de Pago
22-11-2018
Fecha Emisión Cheque
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.910
IVA
₲ 352.364

Retención DNCP
₲ 13.672
Retención IVA
₲ 105.709
Retención Renta
₲ 105.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-154650
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.262.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.058.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341351
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve