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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0154328
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
18-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.520
IVA
₲ 312.000

Retención DNCP
₲ 12.480
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 62.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-125193
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.036.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.468.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313304
Nombre de la Licitación
CD 115/2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI, ISUZU Y SSANG YONG
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay