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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001927
Nro. de Timbrado
11160767
Monto de la Factura
₲ 14.256.550
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.556.683
IVA
₲ 1.296.050

Retención DNCP
₲ 51.842
Retención IVA
₲ 388.815
Retención Renta
₲ 259.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
4/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-118576
Monto Contrato
₲ 106.924.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.924.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.675.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301261
Nombre de la Licitación
CD 01/2016 - CONTRATACION PARA CONEXION DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRONICO TRANSACCIONAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay