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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 2.898.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.828.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-122030
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.816.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay