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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.976
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 47.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-122030
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.816.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay