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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.810.880
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO CESAR CAYO MORINIGO RUIZ DIAZ
RUC
2701017-1
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-122030
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.816.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SEMANARIO AMBITO FINANCIERO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay