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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001615
Nro. de Timbrado
14894792
Monto de la Factura
₲ 168.050.000
Nro. de Orden de Pago
84192
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.050.000
IVA
₲ 15.277.273

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30151-21-201272
Monto Contrato
₲ 168.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.050.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389298
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DIVERSOS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este