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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000600
Nro. de Timbrado
16111612
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
8596
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.139.487
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 45.501
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 351.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-230552
Monto Contrato
₲ 136.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.189.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.273.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431762
Nombre de la Licitación
Adquisición de anillos de seguridad para extintores ONC del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn