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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008367,68,69,70
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. de Orden de Pago
9641
Fecha de Orden de Pago
19-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.288.675
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 19.823
Retención IVA
₲ 153.273
Retención Renta
₲ 153.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-229059
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.827.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.890.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431747
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y de Ceremonial para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn